3D走势图|3D走势图连线
海口市機構編辦委員會辦公室部門2017年度預算
作者: 文章來源:海口市編辦 更新時間:2017-02-27

  目錄

    第一部分    海口市機構編制委員會辦公室(部門)概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分    海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算表

  一、財政撥款收支總表(附件1

  二、一般公共預算支出表(附件2

  三、一般公共預算基本支出表(附件3

  四、一般公共預算“三公”經費支出表(附件4

  五、政府性基金預算支出表(附件5

  六、部門收支總表(附件6

  七、部門收入總表(附件7

  八、部門支出總表(附件8

  九、項目支出績效信息表(附件9

  十、省級財力安排的專項轉移支付預算表(附件10

  第三部分   海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算情況說明

  第四部分   名詞解釋

    第一部分   海口市機構編制委員會辦公室(部門)概況

  一、主要職能

  (一)貫徹執行黨、國家和省機構編制工作的方針政策和法律法規;擬定本市機構編制工作的政策、法規并組織實施。

  (二)負責全市各級黨政機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、各人民團體機關和事業單位的機構編制管理工作。

  (三)研究擬定全市行政管理體制與機構改革總體方案,審核市直各部門和各區機構改革方案。

  (四)審核市直機關各部門的職能配置和調整,協調市直各部門之間、各部門與區之間的職責分工。

  (五)負責審核市直各部門的機構設置、人員編制和領導職數的配備及調整工作;負責審核區黨政機關、人大機關政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、各人民團體機關的機構設置工作;擬定市直各部門、各區黨政群團機關、人大機關、政協機關行政編制和政法專項編制總額分配方案。

  (六)研究擬定全市事業單位管理體制與機構改革的總體方案;審核市直屬事業單位的機構改革方案;審核各區事業單位機構改革總體方案;審核或審批市直屬事業單位的機構編制;對全市財政預算管理事業編制進行總量控制。

  (七)按國家、省有關規定負責市級事業單位法人登記管理工作。

  (八)負責對全市黨政群團機關、各事業單位履行職責情況進行監督檢查。

  (九)監督檢查全市機構編制和事業單位法人登記的執行情況。

  (十)負責全市綜合信息機構編制統計工作。

  (十一)指導各區行政管理體制改革、事業單位機構改革、機構編制管理與監督、事業單位法人登記管理工作。

  (十二)承辦市委、市政府、市編委和上級部門交辦的其他工作。

  (十三)負責全市機構編制系統電子政務和信息化建設的規劃、組織及實施工作;

  (十四)指導規范我市黨政群機關、事業單位和其他非營利性單位中文網絡域名注冊及相關工作;

  (十五)負責局域網絡及計算機管理和維護,保證網絡及設備的安全運行,實現信息資源共享

  二、部門預算單位構成

  納入海口市機構編制委員會辦公室2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

  1. 海口市機構編制委員會辦公室本級

  2.海口市機構編制委員會辦公室電子政務中心

  第二部分  海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算表

  1.財政撥款收支總表(附件1)

  2.一般公共預算支出表(附件2 )

  3.一般公共預算基本支出表(附件3)

  4.一般公共預算“三公”經費支出表(附件4)

  5.政府性基金預算支出表(附件5)

  6.部門收支總表(附件6)

  7.部門收入總表(附件7)

  8.部門支出總表(附件8)

  9.項目支出績效信息表(附件9)

  10.省級財力安排的專項轉移支付預算表(附件10)

  第三部分  海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017年部門預算情況說明

  一、關于海口市機構編制委員會辦公室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

  海口市機構編制委員會辦公室2017年財政撥款收支總預算459.73萬元。其中,收入總計459.73萬元,包括一般公共預算本年收入459.73萬元;支出總459.73元,包括一般公共服務支出391.75萬元、社會保障和就業支出35.82萬元、醫療衛生與計劃生育支出8.24萬元、住房保障支出23.92萬元。

  二、關于海口市機構編制委員會辦公室2017年一般公共預算當年撥款情況說明

  (一)一般公共預算當年規模變化情況

  海口市機構編制委員會辦公室2017年一般公共預算當年撥款459.73萬元,比上年預算數增加50.78萬元,主要是一般行政管理事務支出的增加。

  (二)一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務(類)支出391.75萬元,占85%;社會保障和就業(類)支出35.82萬元,占8%;醫療衛生與計劃生育(類)支出8.24萬元,占2%;住房保障(類)支出23.92萬元,占5%

  (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項)2017年預算數為195.13萬元,比上年預算數增加33.04萬元,主要是基本支出的增加,人員工資調整后整體預算增加。

  2. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為141.49萬元,比上年預算數增加67.51萬元。

  3. 一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務(項)2017年預算數為55.13萬元,比上年預算數減少2.5萬元。

  4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2017年預算數為35.82萬元,無上年度比較數,主要是機關事業單位養老保險改革后行政單位離退休人員全部移交市社保局管理,今年的預算數主要為本單位在職人員的養老保險繳費預算數額。

  5. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年預算數為7.03萬元,比上年預算數增加0.65萬元,主要是醫療保險繳費基數的提高。

  6. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為1.21萬元,比上年預算數增加0.26萬元,主要是醫療保險繳費基數的提高。

  7. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預算數為23.92萬元,比上年預算數減少0.2萬元,主要是2016年人員減少1名。

  三、關于海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

  海口市機構編制委員會辦公室2017年一般公共預算基本支出為359.73萬元,其中:

  人員經費292.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金;

  公用經費64.84萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  四、海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017三公經費預算情況說明

  海口市機構編制委員會辦公室2017年“三公”經費預算數為13萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。公務用車購置及運行費12萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12萬元),與上年預算持平。公務接待費1萬元,與上年預算持平。

  五、關于海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017政府性基金預算當年撥款情況說明

  海口市機構編制委員會辦公室無政府性基金預算。

  六、關于海口市機構編制委員會辦公室(部門)2017收支預算情況的總體說明

  按照綜合預算原則,海口市機構編制委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經費撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海口市機構編制委員會辦公室2017年收支總預算459.73萬元。

  七、關于海口市機構編制委員會辦公室2017收入預算情況說明

  海口市機構編制委員會辦公室2017年收入預算459.73萬元,其中:經費撥款收入459.73萬元,占100%

  八、關于海口市機構編制委員會辦公室2017支出預算情況說明

  海口市機構編制委員會辦公室2017年支出預算459.73萬元,其中:基本支出359.73萬元,占78%;項目支出100萬元,占22%

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2017年海口市機構編制委員會辦公室本級、海口市機構編制委員會辦公室電子政務中心的機關運行經費預算64.84萬元。

  (二)政府采購情況

  2017年海口市機構編制委員會辦公室本級及下屬各預算單位政府采購預算總額2.9萬元,其中:政府采購貨物預算2.9萬元。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至20161231日,海口市機構編制委員會辦公室本級及下屬各預算單位共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2017年海口市機構編制委員會辦公室1個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算21.45萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。

  二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

      三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

  五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

  六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

  七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

  八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

  九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。

  十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

  十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

     十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

  十三、一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指海口市機構編制委員會辦公室用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):指用于海口市機構編制委員會辦公室等未單獨設置項級科目的項目支出。

  十五、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十八、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

附件1財政撥款收支總表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件2一般公共預算支出表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件3一般公共預算基本支出表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件4一般公共預算三公經費支出表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件5政府性基金預算支出表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件6部門收支總表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件7部門收入總表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件8部門支出總表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件9項目支出績效目標表.xls     下載附件     在線瀏覽
附件10省級財力安排的專項轉移支付預算表.xls     下載附件     在線瀏覽
責任編輯:
版權所有 © 2007-2008 海口市機構編制委員會辦公室 主辦:海口市機構編制委員會辦公室 瓊ICP備 05000041 號
辦公地址:海口市秀英區長濱三路市政府辦公區16棟北樓6樓 郵編:570135 郵箱:[email protected] 電話:0898-68725321

瓊公網安備 46010502000140號

3D走势图 网络足球波音足球指数 山东十一运夺金开奖查询 半全场 2012中甲足球比分 澳门足球指数加强版 河南22选5 球探体育比分ios下载 贵州十一选五 8月19日竞彩比分 河北20选5